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        盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算公開

        發(fā)布時(shí)間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):460

        目    錄



        第一部分    盤山縣水資源辦公室概況

        一、 主要職責(zé)

        二、 部門決算單位構(gòu)成

        第二部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算報(bào)表

        一、2017年度收入支出決算總表

        二、2017年度收入決算表

        三、2017年度支出決算表

        四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

        九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分   盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算情況說明

        第四部分    名詞解釋



        第一部分 盤山縣水資源辦公室概況


        一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          (一)主要職責(zé)

               1、負(fù)責(zé)全縣水資源管理,維護(hù)生態(tài)環(huán)境。 

               2、水資源質(zhì)量、總量評(píng)價(jià)、供需分析與預(yù)測(cè) 水資源可利用量、地下水可開采量、水源地水質(zhì)、退水水質(zhì)、供需平衡、節(jié)水論證

               3、取水許可申請(qǐng)審核 取水許可年審 水資源費(fèi)征收 

               4、水平衡測(cè)試 用水定額擬定 節(jié)水型產(chǎn)品技術(shù)鑒定 水體納污總量分析 排污總量控制 水利工程環(huán)境評(píng)價(jià)。

           5、水資源總體規(guī)劃編制 節(jié)水規(guī)劃編制 水資源保護(hù)規(guī)劃編制 水資源公報(bào)編制 供水水源地旬報(bào)編制 地下水動(dòng)態(tài)通報(bào)編制。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣水資源辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)科室,分別為綜合辦公室(2人)、業(yè)務(wù)一室(2人)負(fù)責(zé)抄表、日常巡查工作、業(yè)務(wù)二室(2人)負(fù)責(zé)水資源費(fèi)的征收等工作。



        二、部門決算單位構(gòu)成

        納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣水資源辦公室。



        第二部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算公開報(bào)表



        第三部分 盤山縣水資源辦公室2017年度部門決算情況說明


        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計(jì)131.63萬元,包括:

        1.財(cái)政撥款收入131.63萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入131.63萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

        3.事業(yè)收入0萬元。

        4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

        5.附屬單位上繳收入0萬元。

        6.其他收入0萬元。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        (二)支出總計(jì)125.66萬元,包括:

        1.基本支出125.66萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出117.39萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.88萬元,商品和服務(wù)支出1.39萬元。

        2.項(xiàng)目支出0萬元。

        3.上繳上級(jí)支出0萬元。

        4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

        5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.97萬元

        主要是職能弱化,人員分流等原因形成的結(jié)余。

        二、財(cái)政撥款支出決算情況

        (一)總體情況

        財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣水資源辦公室2017年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出125.66萬元,其中:基本支出125.66萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

        (二)具體情況

        2017年度財(cái)政撥款支出125.66萬元,按支出功能分類科目分,包括醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.65萬元,農(nóng)林水支出107.36萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.96萬元,住房保障支出2.69萬元。

        1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.64萬元,包括:

        (1)事業(yè)單位醫(yī)療2.64萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出。

        2.農(nóng)林水支出107.36萬元,包括:

         (1)水資源節(jié)約管理與保護(hù)107.36萬元,主要是水資源管理的辦公費(fèi)等支出。

        3、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.96萬元,包括:

             (1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.96萬元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

             4、住房保障支出2.69萬元,包括:

             (1)住房改革支出2.69萬元,主要是住房公積金。


        三、決算收支增減變化情況說明

        2017年的財(cái)政撥款收入比2016年減少81.51萬元 ,下降38.24%,主要原因人員分流,人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出相對(duì)減少。

        2017年基本支出比2016年基本支出減少32.57萬元,下降20.58%,主要原因人員分流,人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出相對(duì)減少。2017年項(xiàng)目支出比2016年項(xiàng)目支出減少54.91萬元,下降100%,主要原因是2017年沒有項(xiàng)目支出。


        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1.87萬元,下降100%,主要是取消公車等原因。

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。

        3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。

        五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2017年盤山縣水資源辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%。

        (二)政府采購支出情況

        2017年盤山縣水資源辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2017年12月31日,盤山縣水資源辦公室共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。


        第四部分 名詞解釋


        1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

        12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        15.社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

        17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        18.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源規(guī)劃,水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督管理,取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)管部,水資源公報(bào)發(fā)布,基礎(chǔ)資料整編,水量調(diào)度,節(jié)約用水,設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù),入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區(qū)治理和保護(hù),用水定額管理,水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。

        19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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