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        盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算公開說明

        發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):699

        目    錄

         

         

        第一部分    盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

        一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

        二、 部門決算單位構(gòu)成

        第二部分    盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算報表

        一、2018年度收入支出決算總表

        二、2018年度收入決算表

        三、2018年度支出決算表

        四、2018年度財政撥款收入支出決算表

        五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

        九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        第三部分    盤山縣住建局2018年度部門決算情況說明

        第四部分    名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

        一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

        (1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住房保障及住房制度改革、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)、市容和環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法、人民防空、城鄉(xiāng)一體化等工作的方針政策和法律法規(guī),組織實施有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法規(guī)、規(guī)章和政策辦法。負責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議,擬定全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的中長期規(guī)劃并組織實施。負責(zé)指導(dǎo)推進推進全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“放管服”改革工作,調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)行業(yè)發(fā)展。

        (2)負責(zé)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任,擬訂全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導(dǎo)實施;推進住房制度改革,擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計劃并指導(dǎo)實施。

        (3)負責(zé)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任,監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場調(diào)控的政策措施, 監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、房屋面積管理、危房鑒定及改造、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度,負責(zé)承擔(dān)商品房銷售面積的指標(biāo)任務(wù)。

        (4)負責(zé)指導(dǎo)全縣建筑活動并規(guī)范建筑市場秩序,監(jiān)督管理建筑市場的責(zé)任;監(jiān)督房屋和市政工程項目招標(biāo)投標(biāo)活動,落實勘察設(shè)計、施工、抗震設(shè)防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝修、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測的政策規(guī)章制度;監(jiān)督執(zhí)行工程建設(shè)實施階段的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、定額造價規(guī)定。負責(zé)建筑節(jié)能的監(jiān)督管理。負責(zé)全縣建筑業(yè)及中介機構(gòu)的資質(zhì)管理工作。負責(zé)建筑業(yè)各類人員培訓(xùn)教育、執(zhí)業(yè)資格管理

        (5)負責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)管理職責(zé)。負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)城市道路、橋梁、給排水、污水處理、城市防汛、路燈、環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理工作。負責(zé)縣財力投資的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護與管理工作。

        (6)負責(zé)承擔(dān)規(guī)范公用事業(yè)等市場秩序,監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃氣及市容和環(huán)境衛(wèi)生等市政公用事業(yè)市場、規(guī)范市場各方主體行為;研究擬訂地方規(guī)范性文件及相關(guān)政策,并組織實施。

        (7)負責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)以及人民防空行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任,監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度;承擔(dān)公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)供水、供熱、燃氣企業(yè)開展安全管理;組織或參與工程重大質(zhì)量、安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。

        (8)貫徹執(zhí)行城管執(zhí)法的政策和制度措施,指導(dǎo)縣城管執(zhí)法工作。

        (9)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于人民防空工作的法律、法規(guī)、有關(guān)政策,起草人民防空地方性法規(guī)和政策的草案;制定并組織落實防空襲預(yù)案,建立輔助決策系統(tǒng),指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實重要經(jīng)濟目標(biāo)防護措施;監(jiān)督實施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計劃;指導(dǎo)監(jiān)督人防工程安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等工作。

        (10)貫徹落實國家、省、市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)工作的方針和決策部署。

        (11)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

        (12)職能轉(zhuǎn)變。加強對全縣城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。進一步強化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé),推進棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。

        (13)有關(guān)職責(zé)分工

        ①關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè),組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運營監(jiān)管。生態(tài)環(huán)境部門負責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運營監(jiān)管工作。

        ②關(guān)于城市地鐵、軌道交通方面的職責(zé)分工。縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設(shè)??h交通運輸局負責(zé)指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的運營。

        2.機構(gòu)設(shè)置情況

        根據(jù)本部門主要職責(zé),部門內(nèi)設(shè)四個科室,分別是:綜合辦公室、城鄉(xiāng)管理股、建筑管理股、房產(chǎn)管理股。

        二、部門決算單位構(gòu)成

        納入盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心.

         

         

        第二部分 盤山縣住建局2018年度部門決算表

         

        1.2018年度收入支出決算總表

        2.2018年度收入決算表

        3.2018年度支出決算表

        4.2018年度財政撥款收入支出決算表

        5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

        9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        詳見《盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算公開報表》

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計6485.97萬元,包括:

        1.財政撥款收入6485.97萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入6427.04萬元,政府性基金收入58.93萬元。

        2.上級補助收入0萬元。

        3.事業(yè)收入0萬元。

        4.經(jīng)營收入0萬元。

        5.附屬單位上繳收入0萬元。

        6.其他收入0萬元。

        7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.21萬元,占收入總計的1%。主要是工程未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。

        與上年相比,今年收入減少12.38萬元,降低0.02%,主要原因:是單位機構(gòu)改革。

        (二)支出總計5977.80萬元,包括:

        1.基本支出1033.41萬元,占支出總計的17%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出632.76萬元,對個人和家庭的補助支出36.14萬元,商品和服務(wù)支出364.51萬元。

        2.項目支出4944.39萬元,占支出總計的83%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、一般公共服務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

        3.上繳上級支出0萬元。

        4.經(jīng)營支出0萬元。

        5.對附屬單位補助支出0萬元。

        與上年相比,今年支出減少444.92萬元,降低7%,主要原因:一是單位機構(gòu)改革,支出項目減少。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余581.37萬元。

        主要是工程未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加508.16萬元,增長0.7%,主要原因:一是年終決算一些資金暫未支付。消化結(jié)轉(zhuǎn)的對策是決算后及時支付。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2018年度財政撥款支出5977.80萬元,其中:基本支出1033.41萬元,項目支出4944.39萬元。與上年相比,財政撥款支出減少444.92萬元,降低7%,主要原因:一是單位機構(gòu)改革,支出項目減少。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的245%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99%,項目完成年初預(yù)算的146%。

        (二)具體情況。

        2018年度財政撥款支出5918.88萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出34.56萬元,占0.5%;社會保障和就業(yè)支出116.68萬元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5299.56萬元,占89%。教育支出406.27萬元,占6.8%;萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.59萬元,占0.01%;住房保障支出56.23萬元,占0.9%。

        1.一般公共服務(wù)支出34.56萬元,具體包括:

        (1)審計業(yè)務(wù)34.56萬元,主要是勞務(wù)費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

        2.社會保障和就業(yè)支出116.68萬元,具體包括:

        (1)歸口管理的行政單位離退休0.23萬元,主要是退休費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

        (2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.54萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

        (3)死亡撫恤33.91萬元,主要是死亡撫恤金支出,完成年初預(yù)算的100%。

        3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5299.56萬元,具體包括:

        (1)行政運行支出222.10萬元,主要是人員工資及經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項目增加。

        (2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出439.83萬元,主要是人員工資、車輛運行維護費、其他經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項目增加。。

        (3)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出4594.95萬元,主要是城區(qū)路燈電費及工程款等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項目增加。。

        (4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.95萬元,主要是勞務(wù)費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項目增加。。

        (5)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管34.73萬元,主要是工資、辦公費等日常公用經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的0.65%。

         

        4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.59萬元,包括:

        (1)事業(yè)單位醫(yī)療5.59萬元,主要是醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有變動。

        5.教育支出406.27萬元,具體包括:

        (1)初中教育406.27萬元,主要是初中教育辦公費及取暖費等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算一致。

        6.住房保障支出56.23萬元,具體包括:

        (1)住房公積金56.23萬元,主要是繳納職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

        7. 其他支出58.93,具體包括:

        (1)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出58.93萬元,主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有做預(yù)算。

        三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出34.01萬元,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費34.01萬元。

        1. 因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)XX萬元,下降(增長)0%。

        2. 2.公務(wù)接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0。

        3. 公務(wù)用車購置及運行費34.01萬元,比上年減少11.18萬元,下降25%,主要是縮減支出等原因。

        公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

        公務(wù)用車運行維護費34.01萬元,主要用于車輛運行、維修及保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

        四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1033.41萬元,其中:人員經(jīng)費668.90萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費364.51萬元,主要包括辦公費、咨詢費、印刷費、手續(xù)費、取暖費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2018年盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出334.8萬元,比上年增加57.34萬元,增長1.71%,主要原因是機構(gòu)改革人員費用增加。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)

        (二)政府采購支出情況。

        2018年盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況。

        截至2018年12月31日,盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛21輛,其中:一般公務(wù)用車21輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分 名詞解釋

            1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        15.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項):反映各級審計機構(gòu)的審計、專項審計調(diào)查、聘請社會審計組織人員及技術(shù)專家等方面的支出。

        16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

        17.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        18.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

        19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

        20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

        22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

        23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

        24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項):反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行】研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

        25.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦等初中教育的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

        26.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        27.其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

        28.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

         遼寧省盤錦市盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.xls


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