盤山縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī);編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
(2)負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場;負(fù)責(zé)交通工程造價管理;組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè);負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。
(3)負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理;負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場,查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為,規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為,維護(hù)道路運(yùn)輸市場平等、有序競爭;負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測;組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。
(4)負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)縣域公交行業(yè)管理,開發(fā)縣域公交資源,完善服務(wù)體系。
(5)負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布;組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā),推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
(6)指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè),引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展;負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。
(8)指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。
(9)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣交通運(yùn)輸局部門內(nèi)設(shè)6個科室,分別是辦公室、公路股、鄉(xiāng)路管理股、財務(wù)審計(jì)股、組織人事股、安全股;
下設(shè)1個二級單位,是:盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣交通運(yùn)輸局2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
第二部分盤山縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)5048.1萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加2687.99萬元,增長113.89%,主要原因:項(xiàng)目類資金增加。收入包括:
1.財政撥款收入5048.1萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入5048.10萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余05.5萬元,占收入總計(jì)的5.24%。
與上年相比,今年收入增加2687.99萬元。主要原因:一是有項(xiàng)目類資金結(jié)轉(zhuǎn);二是下屬二級單位為新增預(yù)算單位。
(二)支出總計(jì)3350.59萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加1195.98萬元,增長35.7%,主要原因:一是有項(xiàng)目類資金結(jié)轉(zhuǎn);二是下屬二級單位為新增預(yù)算單位。
支出包括:
1.基本支出1347.09萬元,占支出總計(jì)的40.20%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1146.44萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出156.08萬元,商品和服務(wù)支出44.57萬元。
2.項(xiàng)目支出2003.5萬元,占支出總計(jì)的60%,主要是公路養(yǎng)護(hù)、公路運(yùn)輸管理等支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1962.04萬元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1756.54萬元,增長854.76%,主要原因:一是項(xiàng)目類資金結(jié)轉(zhuǎn);二是下屬二級單位盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出3350.59萬元,其中:基本支出1347.09萬元,項(xiàng)目支出2003.50萬元。與上年相比,財政撥款支出增加1195.98萬元,增長36%,主要原因:一是項(xiàng)目類資金增加;二是下屬二級單位為新增預(yù)算單位。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的470.66%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的124.31%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的834.79%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出3350.59萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出457.69萬元,占13.66%;社會保障和就業(yè)支出257.96萬元,占7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.61萬元,占0.76%;節(jié)能環(huán)保支出1.13萬元,占0.03%;農(nóng)林水支出150.57萬元,占4.5%;交通運(yùn)輸支出2389.19萬元,占71.3%;住房保障支出62.94萬元,占1.88%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.50萬元,占0.16%。
1.一般公共服務(wù)支出457.69萬元,具體包括:
(1)信訪事務(wù)457.69萬元,主要是盤山縣環(huán)路車運(yùn)營補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的457.69%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因機(jī)構(gòu)改革,業(yè)務(wù)增加。
2.社會保障和就業(yè)支出257.97元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休16.6萬元,主要是歸口管理的行政單位離退休等支出,完成年初預(yù)算的100%,。
(2)事業(yè)單位離退休28.85萬元,主要是下屬二級單位事業(yè)離退休人員工資支出,完成年初預(yù)算的100%。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)101.72萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的100%。
(4)死亡撫恤80.69萬元,主要是死亡人員撫恤金支出,完成年初預(yù)算的80.69%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初未列入預(yù)算。
(5)其他行政事業(yè)單位離退休支出30.11萬元,完成年初預(yù)算的30.11%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)支出年初未列入預(yù)算。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
4.節(jié)能環(huán)保支出1.13萬元,具體包括:
(1)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出1.13萬元,主要是人員工資支出,完成年初預(yù)算的100%。
5.農(nóng)林水事務(wù)支出150.57萬元,具體包括:
(1)森林培育150.57萬元,主要是森林植被恢復(fù)費(fèi)支出,主要是森林植被恢復(fù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的150.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要此項(xiàng)支出是年初未列入預(yù)算。
6.交通運(yùn)輸支出2389.19萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行146.47萬元,主要是工資、津貼、等支出,完成年初預(yù)算的146.47%,決算數(shù)小于大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
(2)一般行政管理事務(wù)66.00萬元,主要是汽車客運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%。
(3)公路養(yǎng)護(hù)1331.93萬元,主要是公路養(yǎng)護(hù)維護(hù)支出,完成年初預(yù)算的812.15%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是重點(diǎn)工程項(xiàng)目增加。
(4)公路運(yùn)輸管理501.36萬元,主要是商品和服務(wù)支出、被裝購置費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的10027.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心成立增加費(fèi)用。
(5)其他公路水路運(yùn)輸支出343.43萬元,主要是職工工資支出,完成年初預(yù)算的100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.5萬元,具體包括:
(1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5.5萬元,主要是汽車客運(yùn)站經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。
8.住房保障支出62.94萬元,具體包括:
(1)住房公積金62.94萬元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于0等,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于0等,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1347.11萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)302.54萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)44.57萬元,主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.57萬元,比上年減少26.78萬元,降低37.53%,主要原因是主要原因是一、辦公樓搬遷合并,水電費(fèi)、取暖費(fèi)減少。二、車改后無車輛費(fèi)用。原辦公樓搬遷取暖費(fèi)減少。其中:辦公費(fèi)2.9萬元、取暖費(fèi)31.31萬元、差旅費(fèi)0.02萬元、其他交通費(fèi)用6.63萬元、其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣交通運(yùn)輸局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣交通運(yùn)輸局共有車輛17輛,其中:一般公務(wù)用車7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
22.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
23.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
24.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))公路和運(yùn)輸安全 反映公路和運(yùn)輸安全支出。2140112公路運(yùn)輸管理 反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。
25.交通運(yùn)輸支出(類) 其他公路水路運(yùn)輸支出(款) 其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)) 反映其他交通運(yùn)輸支出中除對公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)) 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
27.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
29.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)深林培育(項(xiàng)):反映育苗(種)、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹,生物措施治理水地流失的基本支出。
30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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