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        中共盤山縣委黨校2018年度部門決算

        發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):470


           錄

          

        第一部分  中共盤山縣委黨校概況

        一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

        二、 部門決算單位構(gòu)成

        第二部分    中共盤山縣委黨校2018年度部門決算報(bào)表

        一、2018年度收入支出決算總表

        二、2018年度收入決算表

        三、2018年度支出決算表

        四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

        九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分    中共盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說(shuō)明

        第四部分    名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 中共盤山縣委黨校概況

         

        一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

        (一)主要職責(zé)

         盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下,教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的主要陣地,是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校,是黨員增強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為:

            (一)堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策,制定黨校工作的學(xué)年計(jì)劃和學(xué)期工作要點(diǎn)。

            (二)負(fù)責(zé)組織研究工作計(jì)劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法,提高教學(xué)質(zhì)量。

            (三)建立健全黨校的規(guī)章制度,不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),頒布并負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)條例、制度。

            (四)負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班、基層黨組織書(shū)記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時(shí)舉辦的各種培訓(xùn)班,做好教學(xué)計(jì)劃的編排、實(shí)施及學(xué)員的管理考核工作。

            (五)會(huì)同有關(guān)部門組織高級(jí)知識(shí)分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作。

            (六)指導(dǎo)基層黨組織開(kāi)展對(duì)入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的培訓(xùn)教育工作。

            (七)切實(shí)抓好黨校兼職教師隊(duì)伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師,抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn),不定期地組織集體備課和召開(kāi)黨課研討會(huì),努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。

            (八)抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理,做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作,完善黨校資料,不斷改善辦學(xué)條件。

            (九)認(rèn)真完成上級(jí)部門交辦的其他工作。

         (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置:

         中共盤山縣委黨校內(nèi)設(shè)3個(gè)科室:綜合辦公室、組教科、教研室。

        二、部門決算單位構(gòu)成

        納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位中共盤山縣委黨校。

         

         

         

         

        第二部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算表

        一、2018年度收入支出決算總表

        二、2018年度收入決算表

        三、2018年度支出決算表

        四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

        九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        詳見(jiàn)《中共盤山縣委黨校2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表》

         

        第三部分 盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說(shuō)明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計(jì)217.13萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,收入增加6.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。

        收入包括:

        1.財(cái)政撥款收入217.13萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入217.13萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

        3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

        4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

        5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

        6.其他收入0萬(wàn)元占收入總計(jì)的0%。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元占收入總計(jì)的0%。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬(wàn)元,占收入總計(jì)的6.3%。主要是培訓(xùn)費(fèi)等。

        與上年相比,今年收入增加6.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。

        (二)支出總計(jì)208.33萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加2.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.04%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。

        支出包括:

        1.基本支出193.19萬(wàn)元,占支出總計(jì)的92.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出176.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.59萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.40萬(wàn)元。

        2.項(xiàng)目支出15.14萬(wàn)元,占支出總計(jì)的7.27%。主要包括培訓(xùn)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

        3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

        4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

        5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元占支出總計(jì)的0%。

        與上年相比,今年支出增加2.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.04%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬(wàn)元。

        主要是2018年公務(wù)員培訓(xùn)班和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加8.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)183%,主要原因:一是2018年公務(wù)員培訓(xùn)班和黨務(wù)工作者未結(jié)賬。

        二、財(cái)政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2018年度財(cái)政撥款支出208.33萬(wàn)元,其中:基本支出193.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出15.14萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加2.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.04%,主要原因:一是人員增加;二是工資增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的84.54%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的87.25%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的60.56%。

        (二)具體情況。

        2018年度財(cái)政撥款支出208.33萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出160.53萬(wàn)元,占77.06%;社會(huì)保障和就業(yè)支出32.49萬(wàn)元,占15.59%;住房保障支出15.32萬(wàn)元,占7.35%。

        1.教育支出160.53萬(wàn)元,具體包括:

        1)干部教育160.53萬(wàn)元,主要是培訓(xùn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的82.88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是培訓(xùn)班次減少。

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出32.49萬(wàn)元,具體包括:

        1)事業(yè)單位離退休6萬(wàn)元,主要是取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的64.17%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休人員。

        2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.49萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的90.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員停止交納保險(xiǎn)。

        3.住房保障支出15.32萬(wàn)元,具體包括:

        住房公積金15.32萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的108.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資上漲,住房公積金上漲。

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與年初預(yù)算一致。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

        2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元,2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

        3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛.

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.19萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)182.69萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

        五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2018年盤山縣黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

        (數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表))

        (二)政府采購(gòu)支出情況。

        2018年盤山縣委黨校采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

        截至2018年12月31日,盤山縣委黨校共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

         

        根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我校未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

         

        第四部分 名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

        12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        15.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。 機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

        16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        17.社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

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