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        盤山縣旅游局2018年度部門決算

        發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):512


             


        第一部分    盤山縣旅游局概況

        一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

        二、 部門決算單位構(gòu)成

        第二部分    盤山縣旅游局2018年度部門決算報表

        一、2018年度收入支出決算總表

        二、2018年度收入決算表

        三、2018年度支出決算表

        四、2018年度財政撥款收入支出決算表

        五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

        九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        第三部分    盤山縣旅游局2018年度部門決算情況說明

        第四部分    名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 盤山縣旅游局概況

         

        一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

        (一)貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

        (二)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟發(fā)展,編制全縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項規(guī)劃,綜合平衡鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)旅游規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)旅游經(jīng)濟發(fā)展工作。

        (三)指導(dǎo)并組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、整合、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作,按照全縣旅游發(fā)展規(guī)劃,對旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)(點)的開發(fā)利用項目的審批提出建議;指導(dǎo)旅游項目和旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

        (四)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅行社的核準(zhǔn)管理相關(guān)工作,組織星級旅游飯店、星級鄉(xiāng)村旅游酒店、A級旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)、特色旅游商品的評定及報批工作;依據(jù)法規(guī)規(guī)章對旅游企業(yè)和從業(yè)人員進(jìn)行日常行業(yè)管理。組織實施旅游國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查,受理旅游者的投訴,并督促檢查旅游企業(yè)對投訴的處理工作。

        (五)承擔(dān)規(guī)范全縣旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為,指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

        (六)擬訂全縣旅游市場開發(fā)和營銷戰(zhàn)略、全縣旅游整體形象宣傳計劃并組織實施;研究推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持旅游新業(yè)態(tài)的政策措施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)慶活動;配合全縣旅游招商引資、旅游建設(shè)項目策劃等工作。

        (七)負(fù)責(zé)全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測、統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布,推進(jìn)全縣旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。

        (八)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全縣假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。

        (九)擬訂全縣旅游人才開發(fā)規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)旅游職業(yè)培訓(xùn)、從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)工作。

        (十)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 

        盤山縣旅游局內(nèi)設(shè)4個機構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展與安全監(jiān)管股、宣傳聯(lián)絡(luò)與旅游教育股、政策法規(guī)股。

        二、部門決算單位構(gòu)成

        納入盤山縣旅游局2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。

         

        第二部分 盤山縣旅游局2018年度部門決算表

        1.2018年度收入支出決算總表

        2.2018年度收入決算表

        3.2018年度支出決算表

        4.2018年度財政撥款收入支出決算表

        5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

        9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        詳見《盤山縣旅游局2018年度部門決算公開報表》

         

         

        第三部分 盤山縣旅游2018年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計227.62萬元,包括:

        1.財政撥款收入227.62萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入192.62萬元,政府性基金收入35萬元。

        2.上級補助收入0萬元。

        3.事業(yè)收入0萬元。

        4.經(jīng)營收入0萬元。

        5.附屬單位上繳收入0萬元。

        6.其他收0萬元。

        7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        與上年相比,今年收入增加25.27萬元,增長12.49%,主要原因是人員增加

        (二)支出總計132.15萬元,包括:

        1.基本支出26.67萬元,占支出總計的20.18%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出26.22萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務(wù)支出0.45萬元。

        2.項目支出105.48萬元,占支出總計的79.82%。主要包括旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

        3.上繳上級支出0萬元。

        4.經(jīng)營支出0萬元。

        5.對附屬單位補助支出0萬元。

        與上年相比,今年支出減少70.2萬元,降低34.69%,主要原因是項目支出減少。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.47萬元。

        主要是項目支出未撥付原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加95.47萬元,增長100%,主要原因是上年沒有結(jié)余。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2018年度財政撥款支出132.15萬元,其中:基本支出26.67萬元,項目支出105.48萬元。與上年相比,財政撥款支出減少70.2萬元,降低34.69%,主要原因項目支出減少。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的65.3%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的115.9%,項目完成年初預(yù)算的52.74%。

        (二)具體情況。

        2018年度財政撥款支出132.15萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出2.7萬元,占2.04%;住房保障支出2.29萬元,占1.73%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出77.16萬元,占58.39%。

        1.社會保障和就業(yè)支出2.7萬元,具體包括:

        1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.7萬元,主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年沒有機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

        2.住房保障支出2.29萬元,具體包括:

        住房公積金2.29萬元,主要是2.29等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是是上年沒有住房保障支出支出

        3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出77.16萬元,占58.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年沒有商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

         

        三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是沒有因公出國(境)費原因。

        2.公務(wù)接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是沒有公務(wù)接待費原因。

        3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是沒有公務(wù)用車原因。

        公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

        公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

        四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出132.15萬元,其中:人員經(jīng)費131.7萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金;日常公用經(jīng)費0.45萬元,主要包括辦公費

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2018年盤山縣旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出0.45萬元,比上年增加0.45萬元,增長100%,主要原因是上年沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)

        (二)政府采購支出情況。

        2018年盤山縣旅游局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況。

        截至2018年12月31日,盤山縣旅游局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第四部分 名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述財政撥款收入 上級補助收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、上級補助收入、事業(yè)收入經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入其他收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

        14.三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        15.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

        16、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

         

        20.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

         

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