加強內(nèi)控制度建設 規(guī)范財務收支行為
按照審計計劃,我局開展了對行政事業(yè)單位財務收支審計,在審計工作中,我們除對單位賬面上的財政財務收支等經(jīng)濟活動進行審計外,還注重對單位內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況的檢查,對內(nèi)部控制制度的不足之處提出審計建議,幫助被審計單位加強管理,使被審計單位能夠在源頭上遏制和降低違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生,保證財政財務收支活動的真實性和合法性。
盤山縣審計局
2019年12月25日
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