盤山縣殘疾人聯(lián)合會 2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責及機構設置情況
部門主要職責:承擔盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,做好綜合、組織協(xié)調和服務。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃,促進各項工作的開展。
根據本部門主要職責,單位內設3個科室,分別是辦公室、康復部、宣教組聯(lián)部。所屬事業(yè)單位情況:無
二、 部門決算單位構成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會。
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算表一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
詳見:《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計299.67萬元,包括:
1.財政撥款收入173.37萬元,占收入總計的58%。其中:公共預算財政撥款收入128.27萬元,政府性基金收入45.1萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余126.29萬元,占收入總計的42%。主要是上級專項殘疾人無障礙改造、殘疾人康復等。
與上年相比,今年收入增加38.87萬元,增長12%,主要原因是殘疾人無障礙改造戶數增加,上級撥款增加。
(二)支出總計159.63萬元,包括:
1.基本支出89.87萬元,占支出總計的56%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出80.96萬元,商品和服務支出8.91萬元。
2.項目支出69.76萬元,占支出總計的44%。主要殘疾人事業(yè)支出24.22萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務支出45.54萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加25.13萬元,增長16%,主要原因是:上年結轉專項今年支出。
(三)年末結轉和結余126.29萬元
主要是上級專項資金到戶比較晚,未及時支出形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加35.86萬元,增長28%,主要原因:上級專項殘疾人無障礙改造資金的結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2019年度財政撥款支出159.63萬元,其中:基本支出89.87萬元,項目支出69.76萬元。與上年相比,財政撥款支出增加25.13萬元,增長16%,主要原因:上年結轉專項今年支出。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。
(二)具體情況
2019年度財政撥款支出159.63萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出104.67萬元,占66%;殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,占29%;住房保障支出5.82萬元,占4%;衛(wèi)生健康支出3.6萬元,占1%。
1.社會保障和就業(yè)支出104.67萬元,具體包括:
(1)行政運行71.57萬元,主要是工資福利支出、經費支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是工資增加。
(2)殘疾人康復1.13萬元,主要是殘疾兒童康復訓練等支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是上級專項。
(3)其他殘疾人事業(yè)支出23.09萬元,主要是對殘疾人家庭補助等支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是上級專項。
(4)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.88萬元,主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是保險基數調整。
2. 殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,具體包括:
(1)殘疾人彩票公益金支出45.54萬元,主要是殘疾人無障礙改造等支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是上級專項。
3.住房保障支出5.82萬元,具體包括:
(1)住房公積金5.82萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加,公積金基數調整。
4. 衛(wèi)生健康支出3.6萬元,具體包括:
(1)行政單位醫(yī)療3.6萬元,主要是機關單位人員醫(yī)療保險支出,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加,醫(yī)療保險基數調整。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務接待費0萬元,2019年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2019年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出89.87萬元,其中:人員經費80.96萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金;日常公用經費8.91萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會機關運行經費支出8.91萬元,比上年減少0.14萬元,降低2%,主要原因是縮減經費支出。具體支出明細如下:辦公費2.56萬元、印刷費0.17萬元,差旅0.29萬元、其他交通費用5.14萬元、咨詢費0.7萬元、手續(xù)費0.05萬元。
(二)政府采購支出情況
2019年盤山縣殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,盤山縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我單位未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(項):反應殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項):反應殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反應除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)殘疾人事業(yè)彩票公益金(項):反應用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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