中共盤山縣委黨校2019年度部門決算 公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé):
中共盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下,教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的主要陣地,是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校,是黨員增強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為:
(一)堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策,制定黨校工作的學(xué)年計(jì)劃和學(xué)期工作要點(diǎn)。
(二)負(fù)責(zé)組織研究工作計(jì)劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法,提高教學(xué)質(zhì)量。
(三)建立健全黨校的規(guī)章制度,不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),頒布并負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)條例、制度。
(四)負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時(shí)舉辦的各種培訓(xùn)班,做好教學(xué)計(jì)劃的編排、實(shí)施及學(xué)員的管理考核工作。
(五)會(huì)同有關(guān)部門組織高級(jí)知識(shí)分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作。
(六)指導(dǎo)基層黨組織開展對(duì)入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的培訓(xùn)教育工作。
(七)切實(shí)抓好黨校兼職教師隊(duì)伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師,抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn),不定期地組織集體備課和召開黨課研討會(huì),努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。
(八)抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理,做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作,完善黨校資料,不斷改善辦學(xué)條件。
(九)認(rèn)真完成上級(jí)部門交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
綜合辦公室、教研室、組教科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位中共盤山縣委黨校。
第二部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見:《中共盤山縣委黨校2019年度部門決算公開表》
第三部分 中共盤山縣委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)261.88萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入261.88萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入261.88萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬元,占收入總計(jì)的6%。主要是培訓(xùn)費(fèi)等。
與上年相比,今年收入增加44.75萬元,增長21%,主要原因:一是新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出;二是新增醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;三是新增績效獎(jiǎng)金支出等。
(二)支出總計(jì)270.23萬元,包括:
1.基本支出250.49萬元,占支出總計(jì)的93%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出233.88萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.74萬元,商品和服務(wù)支出11.26萬元,資本性支出0.61萬元。
2.項(xiàng)目支出19.74萬元,占支出總計(jì)的7%。主要包括干部培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加61.90萬元,增長29.72%,主要原因:一是新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出;二是新增醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;三是新增績效獎(jiǎng)金支出等。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.26萬元。
主要是培訓(xùn)未能全面開展等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8.35萬元,降低61.36%,主要原因:培訓(xùn)班次減少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出270.23萬元,其中:基本支出250.49萬元,項(xiàng)目支出19.74萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加61.90萬元,增長29.72%,主要原因:一是新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出;二是新增醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;三是新增績效獎(jiǎng)金支出等。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的107.11%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的110.2%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的78.96%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出270.23萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出206.84萬元,占76.55%;社會(huì)保障和就業(yè)支出36.09萬元,占13.36%;衛(wèi)生健康支出10.31,占3.82%;住房保障支出16.99萬元,占6.29%。
1.教育支出206.84萬元,具體包括:
(1)干部教育206.84萬元,主要是工資福利、干部培訓(xùn)等支出,完成年初預(yù)算的106.74%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出36.09萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休0.13萬元,主要是退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等支出,完成年初預(yù)算的12.88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.65萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的89.10%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
(3)死亡撫恤4.62萬元,主要是死亡撫恤等支出,年初無預(yù)算。
(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)5.69萬元,主要是職業(yè)年金等支出,年初無預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出10.31萬元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療10.31萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的104.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
4.住房保障支出16.99萬元,具體包括:
(1)住房公積金16.99萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的95.03%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0萬元,降低0%。
其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出250.49萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)238.63萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)11.86萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年盤山縣黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。
2019年度中共盤山縣委黨校政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,中共盤山縣委黨校資產(chǎn)總額123.68萬元,其中:
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積50平方米,價(jià)值0.48萬元;
2.車輛。共有0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是0;
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)
4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,中共盤山縣委黨校未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
16.社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 社會(huì)保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
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