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        盤山縣文化旅游和廣播電視局 2019年度部門決算公開說明

        發(fā)布時間:2020-08-18 瀏覽次數(shù):269

           


        第一部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局概況

        1. 主要職責及機構(gòu)設置情況

        2. 部門決算單位構(gòu)成

        第二部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表

        一、2019年度收入支出決算總表

        二、2019年度收入決算表

        三、2019年度支出決算表

        四、2019年度財政撥款收入支出決算表

        五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        3.    盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、財政撥款支出決算情況

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、其他重要事項的情況說明

        第四部分    名詞解釋

        第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況

         

        一、主要職責及機構(gòu)設置情況

         盤山縣文化旅游和廣播電視局是縣政府主管文化、旅游、體育和廣播電視工作的行政主管部門。其主要部門工作職能                 是:

        1. 貫徹執(zhí)行黨和政府有關文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī);研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。

        2.管理全縣文化、體育市場;組織全縣重大文化體育活動;指導全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設工作。

        3.組織全縣各類文化活動,繁榮文化創(chuàng)作;開展文化交流及文化理論研究;豐富人民群眾多方面文化生活。

        4.組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動,進行體育工作研究,提高人民群眾體質(zhì),提高體育競技水平。

        5.深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況,總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗,提出開展群眾文化體育活動的指導意見。

        6.負責全縣各項文體工作的評估和表彰,做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。

        7.組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標準化工作;承擔全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護,指導、推進全域旅游發(fā)展;指導重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展;指導旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設,指導旅游扶貧工作,承擔紅色旅游相關工作;指導、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作;組織指導大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。

        8.承辦縣政府交辦的其他工作。

        根據(jù)本部門主要職責,單位內(nèi)設4個室,分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。

        所屬事業(yè)單位情況:盤山縣文化旅游和廣播電視局下轄事業(yè)單位為盤山縣文化旅游事務服務中心。

         

        二、部門決算單位構(gòu)成

        納入盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        4. 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級

        5. 盤山縣文化旅游事務服務中心

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表

         

            

        一、2019年度收入支出決算總表

        二、2019年度收入決算表

        三、2019年度支出決算表

        四、2019年度財政撥款收入支出決算表

        五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        詳見:《盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算公開表》

        第三部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計1674.25萬元,包括:

        1.財政撥款收入1568.05萬元,占收入總計的93.7%。其中:公共預算財政撥款收入1489.78萬元,政府性基金收入78.27萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

        3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

        4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

        7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.2萬元,占收入總計的6.34%。主要是上級專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。

        與上年相比,今年收入增加358.33萬元,增長60.48%,主要原因機構(gòu)改革:一是人員增加;二是項目增加。

        (二)支出總計1321.46萬元,包括:

        1.基本支出818萬元,占支出總計的61.9%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出760.22萬元,對個人和家庭的補助支出23.23萬元,商品和服務支出34.55萬元。

        2.項目支出503.47萬元,占支出總計的38.1%。主要包括商品和服務支出481.02萬元,資本性支出22.45萬元。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

        4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

        與上年相比,今年支出增加22.58萬元,增長3.18%,主要原因:一是人員增加;二是項目增加。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.78萬元。

        主要是上級專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加237.49萬元,增長223.63%,主要原因:一是人員增加;二是項目增加。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2019年度財政撥款支出1321.46萬元,其中:基本支出818萬元,項目支出503.47萬元。與上年相比,財政撥款支出增加22.58萬元,增長3.18%,主要原因一是人員增加;二是項目增加。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的149.51%,其中:基本支出完成年初預算的110.71%,項目完成年初預算的347.22%。

        (二)具體情況。

        2019年度財政撥款支出1321.46萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出1104.91萬元,占83.61%;社會保障和就業(yè)支出123.89萬元,占9.38%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.83萬元,占2.48%;住房保障支出58.83萬元,占4.45%;其他支出1萬元,占0.08%。

        1. 文化旅游體育與傳媒支出1104.91萬元,具體包括:

        1)行政運行158.17萬元,主要是工資福利、辦公費、差旅費、其他交通費用等支出,完成年初預算的149.41%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政機關機構(gòu)改革,行政機關人員增加,公用經(jīng)費增加。

        2)一般行政管理事務207.98萬元,主要是辦公費、印刷費、取暖費、租賃費、專用材料費、委托業(yè)務費等支出,完成年初預算的198.08%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政機關機構(gòu)改革人員和項目增加。                        

        3)群眾文化622.07萬元,主要是辦公費、印刷費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出等支出,完成年初預算的129.52%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政機關機構(gòu)改革人員和項目增加。

        4)旅游宣傳9.99萬元,主要是委托業(yè)務費支出,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是此項目為本年增加預算項目。

        5)其他文化和旅游支出28.33萬元,主要是辦公費、專用材料費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是此項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。

        6)文物保護0.56萬元,主要是其他商品和服務支出,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是此項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。

        7)電影8.5萬元,主要是委托業(yè)務費支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

        8)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出17萬元,主要是主要是委托業(yè)務費支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

        9)其他文化體育與傳媒支出52.31萬元,主要是專用材料費、委托業(yè)務費、其他資本性支出等支出,完成年初預算的101.65%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項資金支出增加。

        2.社會保障和就業(yè)支出123.89萬元,具體包括:

        1)歸口管理的行政單位離退休20.19萬元,主要是離休費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

        2)事業(yè)單位離退休3.04萬元,主要是離休費、生活補助等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

        3)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.34萬元,主要是機關人員基本養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的102.1%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員增加。

        4)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.32萬元,主要是退休人員職業(yè)年金繳費支出,本部門未做此項目年初預算,此項支出產(chǎn)生的原因為當年有人員退休。

        3.衛(wèi)生健康支出32.83萬元,具體包括:

        1)行政單位醫(yī)療8.31萬元,主要是機關人員醫(yī)療保險等支出,完成年初預算的144.52%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革機關人員增加。

        2)事業(yè)單位醫(yī)療24.52萬元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出,完成年初預算的104.56%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員增加。

        4.住房保障支出58.83萬元,具體包括:

        1)住房公積金58.83萬元,主要是機關事業(yè)人員繳納住房公積金等支出,完成年初預算的110.81%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員增加。

        5.其他支出1萬元,具體包括:

        1)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出1萬元,主要是青少年籃球俱樂部扶持資金等支出,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是此項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

        2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.01萬元,完成年初預算的97.8%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費減少。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費支出減少13.04萬元,降低76.48%,主要原因:公務用車運行維護費減少

        其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費4.01萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元, 2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元。

        2.公務接待費0萬元, 2019年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。2019年公務接待費比上年減少(增加)0萬元。

        3. 公務用車購置及運行費4.01萬元,比上年減少13.04萬元,下降76.48%,主要是公務用車運行維護費減少等原因。

        公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

        公務用車運行維護費4.01萬元,主要用于公務用車運行維護費。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度一般公共預算財政撥款基本支出818萬元,其中:人員經(jīng)費783.45萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、生活補助、住房公積金;日常公用經(jīng)費34.55萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2019年度盤山縣文化旅游和廣播電視局機關運行經(jīng)費支出15.95萬元,比上年減少171.68萬元,降低91.5%,主要原因是行政機構(gòu)改革,上年包含事業(yè)人員經(jīng)費,今年改革后人員減少,經(jīng)費減少。具體支出明細如下:辦公費5.61萬元,差旅費1.45萬元,郵電費0.02萬元,手續(xù)費0.02萬元,其他交通費用8.85萬元。

        (二)政府采購支出情況。

        2019年度盤山縣文化旅游和廣播電視局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況。

        截至2019年12月31日,盤山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額1045.3萬元,其中:

        1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價值0元;

        2.車輛。共有1輛,其中:副省級以上領導干部用0輛,主要領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

        3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)

        4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣文化旅游和廣播電視局未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。


        第四部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基礎文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

        18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項):反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

        19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項):反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出,包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設備購置費等。

        20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

        21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

        22.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項):反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

        23.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出(項):反映上述項目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。

        24.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補助(項):反映旅游發(fā)展基金安排用于補助地方旅游開發(fā)項目的經(jīng)費支出(通過財政專項轉(zhuǎn)移支付直接撥付)。

        25.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

        26.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

        27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

        28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

        30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        31.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

        32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        33.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

        34. 機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

         

        盤山縣文旅局2019決算公開表.xls

         

         

         

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