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        盤山縣人力資源和社會保障局 2020年度決算公開表

        發(fā)布時間:2021-08-10 瀏覽次數(shù):316


        目    錄

         

         

        第一部分    盤山縣人力資源和社會保障局概況

        一、 主要職責及機構設置

        二、 部門決算單位構成

        第二部分     盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分     盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算報表

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

         

         

         

         

        第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局概況

         

        一、主要職責及機構設置

        主要職責:

        (一)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一中心各部門思想和行動,堅持黨對中心工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

        (二)宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

        (三)企業(yè)引進人才、人事代理、辦理企事業(yè)單位聘用任制干部手續(xù);高校畢業(yè)生推薦就業(yè)、事業(yè)單位聘用干部管理。

        (四)根據(jù)國家及省、市有關規(guī)定,處理本行政區(qū)域內(nèi)用人單位和勞動者之間發(fā)生的勞動爭議。

        (五)規(guī)范社會保險登記,做好擴面工作;加大征繳力度,杜絕延期繳費現(xiàn)象;依法開展稽核,嚴查繳費基數(shù);完善內(nèi)控制度,確?;鸢踩?/span>

        (六)貫徹落實就業(yè)和再就業(yè)政策,并對全市就業(yè)和再就業(yè)政策落實情況進行檢查指導。負責全市就業(yè)和再就業(yè)統(tǒng)計工作,負責建立勞動力年度供求預報預測制度和下崗失業(yè)情況預測預警制度。負責吸納就業(yè)和再就業(yè)享受政策企業(yè)及就業(yè)服務機構的資格審查、認定及管理。負責管理下崗失業(yè)人員、新成長勞動力、進城務工農(nóng)村富余勞動力、復員專業(yè)退役軍人就業(yè)和再就業(yè)工作,并組織其就業(yè)和再就業(yè)培訓工作。

         

         (七)負責轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老、工傷、生育保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關系轉移,靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇,按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險和社區(qū)建設工作。

        根據(jù)本單位主要職責,內(nèi)設機構如下:

        就業(yè)服務股、人才交流服務股、勞動人事爭議仲裁辦公室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、機關事業(yè)保險管理股、稽核和風險防控股、退休和檔案管理股、基金和財務管理股、綜合辦公室、勞動保障監(jiān)察大隊。

        二、部門決算單位構成

        納入2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

        1.盤山縣人力資源和社會保障局本級

        2.盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務中心

         


         

        第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算情況說明

         

        一、收入支出決算總體情況

        (一)收入總計10810.51萬元,包括:

        1.財政撥款收入8320.2萬元,占收入總計的76.96%。其中:一般公共預算財政撥款收入8156.17萬元,政府性基金收入164.04萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%

        3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

        4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。

        8.上年結轉和結余2490.31萬元,占收入總計的30%。主要是專項資金低保及就業(yè)支出等。

        與上年相比,今年收入減少2704.02萬元,降低25%,主要原因:一是上年指標有結余,二是經(jīng)辦業(yè)務有調(diào)整。

         

        (二)支出總計10349.69萬元,包括:

        1.基本支出1957.63萬元,占支出總計的19%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1250.55萬元,對個人和家庭的補助支出640.09萬元,商品和服務支出66.99萬元。

        2.項目支出8392.06萬元,占支出總計的81%。主要包括社會保障和就業(yè)支出8046.66,衛(wèi)生健康支出86.31萬元,其它支出259.11。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

        4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

        與上年相比,今年支出增加357.06萬元,增長4%,主要原因是當年支出上年結余資金。

        (三)年末結轉和結余XX萬元。

        主要是年末有專項資金指標,不能當年支出形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少2029.49萬元,降低81%,主要原因:一是專項資金發(fā)放完成;二是年末指標數(shù)據(jù)有所減少。二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況。

        2020年度財政撥款支出10349.69萬元,其中:基本支出1957.63萬元,項目支出8392.06萬元。與上年相比,財政撥款支出增加357.06萬元,增長4%,主要原因:一是上年指標有結余,二是支出上年結余資金。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的215%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的295%。

         

        (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出10090.58萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出9861.68萬元,占98%;衛(wèi)生健康支出139.29萬元,占1%。住房保障支出89.62萬元,占1%。

        1.社會保障和就業(yè)支出9861.68萬元,具體包括:

        (1)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)216.40萬元,主要是工資等支出,完成年初預算的119%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

        (2)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)25.2萬元,主要是追加指標公開招聘社工編人員所需資金。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是追加指標。

        (3)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業(yè)務管理(項)412.25萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預算的119%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

        (4)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經(jīng)辦機構(項)500.73萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預算的119%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

        (5)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)4.63萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預算的119%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加人員工資。

         

        (6)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)行政區(qū)劃和地名管理(項)1.98萬元,主要是勞務費等支出,完成年初預算的6%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是業(yè)務量減少。

        (7)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)184.44萬元,主要是付新縣城門牌設置款及低保辦公等支出。

        (8)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)46.12萬元,主要是工資等支出,完成年初預算的456%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加人員,工資增加(原民政局惠民資金)。

        (9)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)7.20萬元,主要是工資等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

        (10)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)118.68萬元,主要是人員減少,完成年初預算的98%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

        (11)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)600.84萬元,主要是人員退休,當月不能辦理職業(yè)年金單位部分。完成年初預算的90%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是當月不能辦理職業(yè)年金單位部分。

        (12)社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)社會保險補貼(項)111.80萬元,主要是公益崗補貼支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

        (13)社會保障和就業(yè)支出(類)公益性崗位補貼(款)社會保險補貼(項)1734.58萬元,主要是公益崗補貼支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

        (14)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)38.71萬元,主要是退休人員死亡。

        (15)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)7.92萬元,主要是對個人及家庭的補助支出,完成年初預算的35%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按指標文支付資金,列在最低生活保障資金里。

        (16)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)101.29萬元,主要是對個人及家庭的補助支出,完成年初預算的152%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員增加。

        (17)社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項)337.68萬元,主要是對個人及家庭的補助支出,完成年初預算的169%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員增加。

        (18)社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)81.31萬元,主要是發(fā)放2019年7-12月對個人及家庭的補助支出。

        (19)社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)3206.37萬元,主要是低保金對個人及家庭的補助支出,完成100%,市級專項年初沒有預算。

        (20)社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)1413.43萬元,主要是低保金對個人及家庭的補助支出,完成100%,市級專項年初沒有預算。

        (21)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)581.84萬元,主要是對個人及家庭的補助支出。完成100%,市級專項年初沒有預算。

        (22)社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)86萬元,主要是發(fā)放2019年四季度特困人員救助供養(yǎng)支出。

        (23)社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)38.63萬元,主要是發(fā)放60年代精簡人員補貼,市級專項,沒有預算。

        (24)社會保障和就業(yè)支出(類)其它社會保障和就業(yè)支出(款)其它社會保障和就業(yè)支出(項)3.65萬元,主要是失業(yè)保險和工傷保險繳費支出,完成年初預算的99.27%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

        2. 衛(wèi)生健康支出139.29萬元,具體包括:

        (1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)8.97萬元,主要是行政單位人員醫(yī)療保險支出,完成年初預算的102%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

        (2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)44.01萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出,完成年初預算的99.38%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整以及人員變動。

        (3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)86.31萬元,主要是行政單位人員醫(yī)療補助繳費,完成年初預算的16%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因業(yè)務調(diào)整,不再由本單位辦理。

         3、住房保障支出89.62萬元,具體包括:

        (1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)89.62萬元,主要是行政單位人員公積金支出,完成年初預算的109%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整及人員變動。

        (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

        2020年度政府性基金預算財政撥款支出259.11萬元,按支出功能分類科目分,包括其他支出。具體包括:

        (1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)114.91萬元,主要是低保邊緣戶人員補貼及返回民生保障中心專項款。

        (2)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項)144.2萬元,主要是用于殘疾人2019年9-12月及2020年1月殘疾人補貼。

        ((四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

        2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.71萬元,完成年初預算的99%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費9.71萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。

        2.公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務接待費。

        3. 公務用車購置及運行費9.71萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的99%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮支出。比上年減少9.17萬元,下降49%,主要原因是壓縮支出。

        其中:公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費9.71萬元,主要用于車輛維修及燃料費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量5輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1250.55萬元,其中:人員經(jīng)費1890.64萬元,主要包括基本工資461.71萬元、津貼補貼285.91萬元、獎金78.11萬元、績效工資100.75萬元,其他社會保障繳費3.65萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.68萬元,職業(yè)年金繳費14.68萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費52.98萬元、其他工資福利支出44.46萬元、住房公積金89.62萬元、其他對個人和家庭補助的支出640.09萬元;日常公用經(jīng)費66.99萬元,主要包括辦公費19.11萬元、印刷費9.45萬元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費2.13萬元、取暖費15.39萬元、物業(yè)費0元、差旅費2.01萬元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費0.2萬元、租賃費0元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費0元、勞務費0元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務用車運行維護費4.94萬元、其他交通費用13.76萬元、其他商品和服務支出0元、辦公設備購置0元、專用設備購置0元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0元。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2020年機關運行經(jīng)費支出66.99萬元,比上年減少30.99萬元,降低32%,主要原因是壓縮開支。具體支出明細2020年機關運行經(jīng)費支出34.48萬元,比上年增加1.54萬元,增長5%,主要原因是增加了取暖費。具體支出明細辦公費19.11萬元,印刷費9.45萬元,郵電費2.13萬元,取暖費15.39萬元,差旅費2.01萬元,維修(護)費0.2萬元,公務用車運行維護費4.94萬元,其他交通費13.76萬元,

         

        (二)政府采購支出情況。

        2020年政府采購支出總額0萬元。其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況。

        截至2020年12月31日,我單位固定資產(chǎn)275.96萬元,其中:通用設備219.72萬元,家具用具裝具56.24萬元。部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構筑物)面積0平方米,價值0萬元。共有車輛5輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是單位業(yè)務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)財政預算管理要求,我單位未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。


                     第三部分 名詞解釋

         

        1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

        12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        16.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        17.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        18.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。

        19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

        20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

        22.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

        23.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):反映對兒童提供福利服務方面的支出。

        24.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項):反映對老年人提供福利服務方面的支出,包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務保障的資金補助等支出。

        25.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項):反映困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼支出。

        26.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)的支出。

        27.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):反映用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        28.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項):反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

        29.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

        30.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

        31.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價格臨時補貼支出。

        32.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

        34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        35.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出

        36.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

        37.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業(yè)務管理(項):人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

        38.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經(jīng)辦機構(項):反映社會保險經(jīng)辦機開展業(yè)務工作的支出。

        39.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):反映除上術項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

        40.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

        41.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)社會保險補貼(項):反映財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補貼支出。

        42.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項):反映財政對符合條件就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

        43.社會保障和就業(yè)支出(類)其它社會保障和就業(yè)支出(款)其它社會保障和就業(yè)支出(項):反映財政為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出。

         

         

         

         

         


         

         

        第四部分 盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算表

         

        一、2020年度收入支出決算總表

        二、2020年度收入決算表

        三、2020年度支出決算表

        四、2020年度財政撥款收入支出決算表

        五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

        八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

        詳見:《盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算公開表》

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