盤山縣交通運(yùn)輸局 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī);編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)
2、負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場。負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)管理;組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。
3、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸管理及市場監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)全縣路政、運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理。負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場,查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為,規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為,維護(hù)道路運(yùn)輸市場平等、有序競爭。負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測。負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理,監(jiān)督指導(dǎo)道路運(yùn)輸、城市公交從業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及人員培訓(xùn),道路危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評審鑒定工作;組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。
4、負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理工作。
5、負(fù)責(zé)縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理,開發(fā)縣域公交資源,完善服務(wù)體系。
6、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布;組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā),推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步;指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸
行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
7、指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè),引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。
9、指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
盤山縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:六個(gè)科室六個(gè)中隊(duì)四個(gè)站
分別是:(一)綜合辦公室
(二)安全股
(三)財(cái)務(wù)股
(四)組織人事股
(五)規(guī)劃建設(shè)股
(六)運(yùn)政審批股
(七)執(zhí)法監(jiān)督中隊(duì)
(八)質(zhì)監(jiān)中隊(duì)
(九)維修中隊(duì)
(十)駕培中隊(duì)
(十一)路政治超中隊(duì)
(十二)運(yùn)輸執(zhí)法中隊(duì)
(十三)太平執(zhí)法站
(十四)吳家執(zhí)法站
(十五)得勝執(zhí)法站
(十六)東郭執(zhí)法站
下屬二級單位如下:盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣交通運(yùn)輸局2020年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1. 盤山縣交通運(yùn)輸局本級
2. 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)25533.5萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入19394.16萬元,占收入總計(jì)的75.96%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19394.16萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6139.34萬元,占收入總計(jì)的24.04%。主要是農(nóng)村公路大型修繕費(fèi)用等。
與上年相比,今年收入增加6356.78萬元,增長48.76%,主要原因:增加盤山縣農(nóng)村公路大型修繕費(fèi)用、盤山縣公交一體化改革對小客車主的補(bǔ)償和小客殘值補(bǔ)貼等。
(二)支出總計(jì)21571.25萬元,包括:
1.基本支出2372.77萬元,占支出總計(jì)的11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2075.3萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出178.16萬元,商品和服務(wù)支出119.32萬元。
2.項(xiàng)目支出19198.48萬元,占支出總計(jì)的89%。主要為農(nóng)村公路大型修繕及農(nóng)村公路建設(shè)費(fèi)用。
3.上繳上級支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加12641.07萬元,增長141.55%,主要原因:農(nóng)村公路建設(shè)費(fèi)用及農(nóng)村公路大型修繕費(fèi)用。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3962.26萬元。
主要是費(fèi)用未能夠及時(shí)撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2177.08萬元,降低35.46%,主要原因:費(fèi)用未能夠及時(shí)撥付。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出21571.25萬元,其中:基本支出2372.77萬元,項(xiàng)目支出19198.48萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加12641.07萬元,增長141.55%,主要原因:農(nóng)村公路建設(shè)費(fèi)用及農(nóng)村公路大型修繕費(fèi)用。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的260.5%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的111.88%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的311.68%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21571.25萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出120萬元,占0.56%;社會保障和就業(yè)支出479.02萬元,占2.22%;衛(wèi)生健康支出108.32萬元,占0.5%;交通運(yùn)輸支出9093.24萬元,占42.15%;住房保障支出176.16萬元,占0.82%;其他支出11594.5萬元,占53.75%。
1.一般公共服務(wù)支出120萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))120萬元,主要是小客車主的補(bǔ)償?shù)戎С?。此?xiàng)未做年初預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出479.02萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))31.35萬元,主要是遺屬補(bǔ)助和退休人員取暖費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的277.43%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:退休人員取暖費(fèi)未納入年初預(yù)算。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))95.8萬元,主要是遺屬補(bǔ)助和退休人員取暖費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的177.8%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:退休人員取暖費(fèi)未納入年初預(yù)算。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))264.76萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),完成年初預(yù)算的759.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:主要原因?yàn)榉侨~人員保險(xiǎn)繳費(fèi)編制預(yù)算時(shí)不在此科目列支。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34.30萬元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)。此項(xiàng)未做年初預(yù)算。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))44.5萬元。主要是死亡撫恤金。此項(xiàng)未做年初預(yù)算。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))8.31萬元。此項(xiàng)未做年初預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出108.32萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))6.51萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),完成年初預(yù)算的114.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:人員變動(dòng)。
(2)(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))101.81萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),完成年初預(yù)算的1064.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算只包含全額人員保險(xiǎn),非全額人員保險(xiǎn)根據(jù)實(shí)際發(fā)生額列支。
4.交通運(yùn)輸支出9093.24萬元,具體包括:
(1)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))130.49萬元,主要是日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出,完成年初預(yù)算的122.53%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:工作量增加。
(2)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))67.59萬元,主要是對農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼,完成年初預(yù)算的74.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因:壓縮支出。
(3)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))285萬元,主要是農(nóng)村公路建設(shè),完成年初預(yù)算的8.24%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因:費(fèi)用未能夠及時(shí)撥付。
(4)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))5743.91萬元,主要是農(nóng)村公路建設(shè)和中心支出,包括上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。完成年初預(yù)算的128.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:為年初預(yù)算在實(shí)際實(shí)施時(shí)地方配套資金由于財(cái)力不支消減當(dāng)年項(xiàng)目預(yù)算所致。
(5)交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))466萬元,主要是農(nóng)村公路建設(shè)。此項(xiàng)未做年初預(yù)算。
(6)交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))2400.25萬元,主要是農(nóng)村公路建設(shè)。此項(xiàng)未做年初預(yù)算。
5.住房保障支出176.16萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))176.16萬元,主要是住房公積金繳費(fèi),完成年初預(yù)算的673.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:主要為年初預(yù)算不含非全額人員公積金支出。
6.其他支出11516.7萬元,具體包括:
(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))11594.5萬元,主要是債務(wù)償還等。此項(xiàng)未做年初預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
無此類資金決算。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
無此類資金決算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出48萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48萬元。占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。比上年減少0萬元。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元,主要用于維修、燃油和保險(xiǎn)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量24輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2372.77萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2253.45萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)119.32萬元,主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.32萬元,比上年增加2.05萬元,增加1.75%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)護(hù)費(fèi)所致。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)10.63萬元、咨詢費(fèi)0.4萬元、水費(fèi)1.28萬元、電費(fèi)5.05萬元、郵電費(fèi)3.52萬元、取暖費(fèi)31.85萬元、差旅費(fèi)3.17萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.23萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、勞務(wù)費(fèi)0.14萬元、福利費(fèi)7.07萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元、其他交通費(fèi)用7.97萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額67.9萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出67.9萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積4325平方米,價(jià)值2854.28萬元,其中:辦公用房面積140平方米,價(jià)值7萬元;業(yè)務(wù)用房面積4185平方米,價(jià)值2847.28萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬元。
共有車輛24輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車14輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))反映事業(yè)單位支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
24.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) :反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
25.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
26.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)公路建設(shè)(項(xiàng)) :反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運(yùn)站(場)建設(shè)支出。
27.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
28. 交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)):反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
29.交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng)):反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。
30.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣交通運(yùn)輸局2020年度決算公開表》
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