盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于鎮(zhèn)工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
(二)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)(村)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。
(四)抓好社區(qū)(村)文化建設(shè),開展文明鎮(zhèn)、文明單位,文明小區(qū)、文明村建設(shè)活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
(五)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)(村)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
(六)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
(七)協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)(村)服務(wù)和社區(qū)(村)教育工作。
(八)協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
(九)配合相關(guān)部門做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
(十)加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
(十一)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財政所(核算中心)、社會服務(wù)辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府。
第二部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計3333.30萬元,包括:
1.財政撥款收入3333.30萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入3333.30萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年收入增加953.11萬元,增長28.59%,主要原因是稅收收入增加。
(二)支出總計3333.30萬元,包括:
1.基本支出1761.96萬元,占支出總計的52.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1072.89萬元,商品和服務(wù)支出371.43萬元。
2.項目支出1571.34萬元,占支出總計的47.14%。主要包括衛(wèi)生院支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、農(nóng)村綜合改革等支出、對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加953.11萬元,增長28.59%,主要原因是人員增加,工資增加,工作量增大,開銷增大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出3333.30萬元,其中:基本支出1761.96萬元,項目支出1571.34萬元。與上年相比,財政撥款支出增加953.11萬元,增長28.59%,主要原因是人員增加,工資增加,工作量增大,開銷增大。與年初預(yù)算相比,2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的207%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的237.12%,項目支出完成年初預(yù)算的292.99%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出3333.30萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1187.97萬元,占35.64%;公共安全支出34萬元,占1%;教育支出10萬元,占0.3%;文化旅游體育與傳媒支出5萬元,占0.15%;社會保障和就業(yè)支出283.49萬元,占8.5%;衛(wèi)生健康支出144.79萬元,占4.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出721.93萬元,占21.66%;農(nóng)林水支出874.11萬元,占26.22%;住房保障支出72萬元,占2.16%。
1.一般公共服務(wù)支出1187.97萬元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)1182.98萬元,主要是政府工資及人員經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的159.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因為人員工資和保險的調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)0.49萬元,為報刊費用,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對比。
2.公共安全支出34萬元,包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)34萬元,主要是派出所辦案經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的113.33%,決算數(shù)大于年初預(yù)算是由于辦案工作量加大,費用增加。
4.教育支出10萬元,具體包括:
(1)教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)10萬元,主要是幼兒園支出,完成年初預(yù)算100%。
5.文化旅游體育與傳媒支出5萬元,包括:
(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)5萬元,主要是用于老年活動經(jīng)費,年初未做預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
6.社會保障和就業(yè)支出283.49萬元,包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)29.85萬元,主要是村社工編工資及村辦公經(jīng)費,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)162萬元,完成年初預(yù)算的85.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是由于保險繳費基數(shù)有所調(diào)整。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)24萬元,主要是政府行政、防保站人員職業(yè)年金繳費等支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對比。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)22.64萬元,主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金支出,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對比。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)45萬元,主要是民政臨時救助支出45萬元,完成年初預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康支出144.79萬元,包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大衛(wèi)生公共服務(wù)(項)7萬元。主要用于疫情物資采購費用,由于年初未考慮到此項支出,未做出此款項的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對比。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)90萬元,主要用于對衛(wèi)生院的正常運轉(zhuǎn)的補(bǔ)助完成年初預(yù)算的198.85%,主要原因是衛(wèi)生院人員、業(yè)務(wù)量都有所增加及救護(hù)車采購,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事物(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)20萬元,主要用于計劃生育“一孩化”補(bǔ)助資金。年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)19.87萬元。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員保險費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)7.92萬元。主要是防保站人員醫(yī)療保險繳費支出,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出721.93萬元,包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)368.50萬元,主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出368.50萬元,由于年初在做預(yù)算時未考慮到此項支出,因此未做出此款項的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對比。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)353.43萬元。主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的支出,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
10.農(nóng)林水支出874.11萬元,包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)100萬元,主要用于西三鎮(zhèn)突破振興發(fā)展資金,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(2)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)5萬元,主要用于樹木涂白費用,
年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(3)農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)150萬元。主要用于汛期防汛費用等支出。由于財力有限,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項)50萬元。主要用于維修機(jī)井等費用支出。由于財力有限,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(5)農(nóng)林水支出(類)水利(款)江河湖庫水系治理(項)50.9萬元。主要用于羊圈子葦場月牙河內(nèi)養(yǎng)殖戶補(bǔ)償,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(6)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)170萬元,主要用于欠發(fā)達(dá)國有農(nóng)場鞏固提升資金,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項)33.5萬元,主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、垃圾分類及資源化利用支出,由于年初未考慮到此類專項的消化支出,因未做出此款項的支出預(yù)算,所以無法進(jìn)行對比。
(8)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項)114.71萬元,主要是村級社工編人員費用支出及村級辦公經(jīng)費等支出,由于本級財力有限,未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
(9)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項)200萬元,主要是為扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)所需資金,年初未做此項預(yù)算,無法進(jìn)行對比。
11.住房保障支出72萬元,包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)72萬元。完成年初預(yù)算的196.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因為機(jī)關(guān)考錄公務(wù)員,公積金繳費基數(shù)有所上調(diào)。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
(四)國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出32萬元,完成年初預(yù)算的188.23%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購買救護(hù)車。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費32萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2021年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。
2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費32萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的188.23%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購買救護(hù)車。比上年增加6.7萬元,主要是購買救護(hù)車。
其中:公務(wù)用車購置費15萬元,主要用于醫(yī)院救護(hù)車等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費17萬元,主要用于日常運行、保養(yǎng)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1761.96萬元,其中:人員經(jīng)費1390.53萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費371.43萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出371.43萬元,比上年減少6.41萬元,減少1.7%,主要原因是人員及辦公經(jīng)費減少。具體支出明細(xì)如下:辦公費136萬元;印刷費30萬元;水費9.5萬元;電費75.74萬元;取暖費41.6萬元;差旅費50萬元;維修(維護(hù))費28萬元;委托業(yè)務(wù)費15萬元;培訓(xùn)費5.4萬元;專用材料費3萬元;勞務(wù)費6萬元;公務(wù)用車維護(hù)費18萬元。
(二)政府采購支出情況。
2021年度盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛19輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車19輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我政府未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)。
15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費.
16. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映單位報刊等費用支出。
18. 公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動的支出。
19. 教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):反映行政單位用于幼兒園相關(guān)業(yè)務(wù)的支出。
20.文化體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社會治理(項):反映基層工作人員工資和保險。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金保險制度由單位繳納的職業(yè)年金保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映退休公務(wù)員死亡撫恤支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助(項):反映民政對困難群眾救助資金補(bǔ)助等支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映行政單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補(bǔ)貼支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映行政單位對重大衛(wèi)生事件的支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映行政單位計劃生育獨生子女補(bǔ)助支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政業(yè)單位醫(yī)療(項):反映行政單位醫(yī)療保險的支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映事業(yè)單位醫(yī)療保險的支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理等方面的支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項):反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)的支出。
33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項):反映行政單位農(nóng)田水利建設(shè)方面的支出。
34.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原(項):反映林業(yè)支出。
35.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映行政單位防汛工程支出。
36.農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項):反映行政單位抗旱方面支出。
37.農(nóng)林水支出(類)水利(款)江河湖庫水系綜合治理(項):反映行政單位水系治理支出。
38.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映行政單位扶貧支出。
39.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項):反映行政單位社工編人員工資。
40.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)的補(bǔ)助(項):反映行政單位對村級的建設(shè)發(fā)展支出。
41.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助(項):反映行政單位對村級的建設(shè)發(fā)展支出。
42.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
《盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表》.xls
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