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        盤(pán)山縣高升街道辦事處2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

        發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):143

        目    錄

        第一部分    盤(pán)山縣高升街道辦事處概況

        一、 主要職責(zé)

        二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

        第二部分    盤(pán)山縣高升街道辦事處2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分    盤(pán)山縣高升街道辦事處2021年度部門(mén)決算報(bào)表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            第一部分 盤(pán)山縣高升街道辦事處概況

        一、主要職責(zé)

        貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、決議,根據(jù)法律法規(guī)和縣級(jí)黨委、政府授權(quán),圍繞黨的建設(shè)、社會(huì)治理、公共服務(wù)、城市管理等全面履行職能,緊扣城市基層治理,聚焦基層黨建等重點(diǎn)工作以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、不動(dòng)產(chǎn)登記、社會(huì)救助、戶(hù)籍管理、危(舊)房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作,切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái),厘清街道辦事處與居(村)民委員會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)責(zé)邊界。

        二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

        納入盤(pán)山縣高升街道辦事處2022年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)決算單位:盤(pán)山縣高升街道辦事處。

        第二部分  盤(pán)山縣高升街道辦事處2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        (一)收入總計(jì)10293.28萬(wàn)元,包括:

        1.財(cái)政撥款收入7251.56萬(wàn)元,占收入總計(jì)的70.45%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7145.52萬(wàn)元,政府性基金收入105.92萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.13萬(wàn)元。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元

        3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

        4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

        5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

        6.其他收入0萬(wàn)元。

        7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3041.72萬(wàn)元,占收入總計(jì)的29.55%。主要是教育支出、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水等方面的支出結(jié)轉(zhuǎn)。

        與上年相比,今年收入增加了488.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)了4.98%,主要原因是上年財(cái)政撥款累計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加了。

        (二)支出總計(jì)7957.91萬(wàn)元,包括:

        1.基本支出1453.94萬(wàn)元,占支出總計(jì)的18.27%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出910.84萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出74.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出468.97萬(wàn)元。

        2.項(xiàng)目支出6503.98萬(wàn)元,占支出總計(jì)的81.73%。主要包括養(yǎng)員樓和衛(wèi)生院建設(shè)、商貿(mào)區(qū)改造、自來(lái)水提升工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,村屯綠化和維護(hù)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目,以及壯大村集體經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)支出。

        3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

        4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

        5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

        與上年相比,今年支出增加1195.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.67%,主要原因:一是我街道上年度著力解決村級(jí)宜居鄉(xiāng)村振興發(fā)展上的綠化陳欠等歷史遺留問(wèn)題;二是本年度對(duì)村級(jí)建設(shè)方面的持續(xù)投入有所增加。

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2335.37萬(wàn)元。

        全部為以前年度專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少706.35萬(wàn)元,降低23.22%,主要原因:一是我街道一直持續(xù)利用存量資金轉(zhuǎn)活的方式來(lái)對(duì)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的指標(biāo)進(jìn)行消化;二是一部分以前年度專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目款項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)在本年度消化完成。

        二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)總體情況。

        2021年度財(cái)政撥款支出7846.87萬(wàn)元,其中:基本支出1453.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6392.93萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加了1099.03萬(wàn)元,增加了16.29%,主要原因:本年度我街道在農(nóng)林水支出上增幅較大,原因是2021年對(duì)街道下轄的17個(gè)行政村持續(xù)投入和上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助,這就使得我街道2021年對(duì)此方面的支出有所增加。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的111.4%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的118.92%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的109.82%。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

        2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7846.87萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出971.73萬(wàn)元,占12.38%;公共安全支出22.66萬(wàn)元,占0.29%;教育支出101.37萬(wàn)元,占1.29%;文化旅游體育與傳媒支出1.56萬(wàn)元,占0.02%;社會(huì)保障和就業(yè)支出351.69萬(wàn)元,占4.48%;衛(wèi)生健康支出284.71萬(wàn)元,占3.63%;節(jié)能環(huán)保支出2.37萬(wàn)元,占0.03%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬(wàn)元,占6.36%;農(nóng)林水支出5357.8萬(wàn)元,占68.28%;住房保障支出53.9萬(wàn)元,占0.69%;其他支出200萬(wàn)元,占2.55%。

        1.一般公共服務(wù)支出971.73萬(wàn)元,具體包括:

        (1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))478.95萬(wàn)元,主要是街道人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)、水、電、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的104.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因?yàn)榻值廊藛T工資和保險(xiǎn)的調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

        (2)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))458.88萬(wàn)元,主要是下派人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及街道臨時(shí)人員及退伍兵工資、辦公桌椅采購(gòu)及購(gòu)入房屋及車(chē)庫(kù)等支出,完成年初預(yù)算的2294.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照縣級(jí)要求,我街道購(gòu)入了部分房產(chǎn)及車(chē)庫(kù)用來(lái)化解群眾信訪事宜,此部分支出在年初未做預(yù)算

        (3)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))7.41萬(wàn)元,主要是接訪差旅費(fèi)及辦公費(fèi)支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (4)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))26.5萬(wàn)元,主要是2019年選派第一書(shū)記工資及報(bào)刊費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的104.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周

        2. 公共安全支出22.66萬(wàn)元,具體包括:

        (1)公共安全支出(類(lèi))公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))20.44萬(wàn)元,主要是派出所辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、值班餐費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的6.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照上級(jí)“過(guò)緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。

        (2)公共安全支出(類(lèi))司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))2.22萬(wàn)元,主要是基層司法印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        3. 教育支出101.37萬(wàn)元,具體包括:

        (1)教育支出(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))95.41萬(wàn)元,主要是小學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及學(xué)校取暖費(fèi)等支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (2)教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng))5.96萬(wàn)元,主要是中學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等支出,完成年初預(yù)算的6.59%,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        4. 文化旅游體育與傳媒支出1.56萬(wàn)元,具體包括:

        (1)文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))1.56萬(wàn)元,主要是文化活動(dòng)室取暖費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出351.69萬(wàn)元,具體包括:

        (1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))13.35萬(wàn)元,主要是社區(qū)社工編人員工資及社區(qū)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的4.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于上級(jí)財(cái)政部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置有所調(diào)整,本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個(gè)月,所以決算數(shù)較少。

        (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))14.22萬(wàn)元,主要是行政退休人員二次報(bào)銷(xiāo)保險(xiǎn)費(fèi)及取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的73.45%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度退休人員減少導(dǎo)致取暖費(fèi)支出減少。

        (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))20.03萬(wàn)元,主要是事業(yè)退休人員二次報(bào)銷(xiāo)保險(xiǎn)費(fèi)及取暖費(fèi)等支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)。

        (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))67.18萬(wàn)元,主要是街道行政、防保站人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的108.67%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資以及保險(xiǎn)費(fèi)有所調(diào)整導(dǎo)致支出增加。

        (5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))134.43萬(wàn)元,主要是街道行政、防保站人員職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))10.77萬(wàn)元,主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費(fèi)及撫恤金支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng))26.11萬(wàn)元,主要是義務(wù)兵優(yōu)撫優(yōu)待金支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (8)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))64.53萬(wàn)元,主要是敬老院取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的537.75%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是未考慮到養(yǎng)員生活費(fèi)的提標(biāo)等事宜,導(dǎo)致此項(xiàng)支出增加

        (9)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))1.07萬(wàn)元,主要是街道人員失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        6. 衛(wèi)生健康支出284.71萬(wàn)元,具體包括:

        (1)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))15萬(wàn)元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購(gòu)入救護(hù)車(chē)費(fèi)用支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (2)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))130.9萬(wàn)元,主要是防保站人員工資、津貼、績(jī)效工資等支出,完成年初預(yù)算的85.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有個(gè)別人員退休。

        (3)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng))3.33萬(wàn)元,主要是疫情防控條幅、宣傳單印刷費(fèi)等支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (4)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))18.75萬(wàn)元,主要是街道行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的105.34%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道人員保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

        (5)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))9.86萬(wàn)元,主要是街道事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳等支出,完成年初預(yù)算的108.71%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道人員保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

        (6)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))106.88萬(wàn)元,主要是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療配套資金支出,完成年初預(yù)算的89.07%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是城鄉(xiāng)居民轉(zhuǎn)城鎮(zhèn)職工保險(xiǎn)人數(shù)增加了,導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所減少。

        7.節(jié)能環(huán)保支出2.37萬(wàn)元,具體包括

        (1)節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)大氣(項(xiàng))2.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.52%,主要是壁掛爐補(bǔ)助支出,由于年初考慮到此項(xiàng)支出數(shù)較大,但在本年度全額做出此款項(xiàng)的支出。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬(wàn)元,具體包括:

        (1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))4.26萬(wàn)元,主要是綜合執(zhí)法用車(chē)加油費(fèi)及維修費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的21.3%。按照上級(jí)“過(guò)緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出

        (2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))300萬(wàn)元,主要是綠化工程款支出,完成年初預(yù)算17.47%,因?yàn)榇蟛糠謨斶€的綠化工程款項(xiàng)按照指標(biāo)文做了相應(yīng)的科目分類(lèi)調(diào)整。

        (3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))194.8萬(wàn)元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(物業(yè)費(fèi)支出),完成年初預(yù)算的91.89%,按照上級(jí)“過(guò)緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出

        9.農(nóng)林水支出5357.8萬(wàn)元,具體包括:

        (1)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))30.76萬(wàn)元,主要是深翻及秸稈打捆補(bǔ)助支出,由于年初在做預(yù)算時(shí)未考慮到此項(xiàng)支出,因此未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (2)農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項(xiàng))92.52萬(wàn)元,主要是自來(lái)水管理站用水費(fèi)、電費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的154.2%,決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初對(duì)此項(xiàng)支出考慮不周。

        (3)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))202.05萬(wàn)元,主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、垃圾分類(lèi)及資源化利用支出,由于年初未考慮到此類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)的消化支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (4)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))202.48萬(wàn)元,主要是村級(jí)社工編人員費(fèi)用支出及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的80.03%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)財(cái)政部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置有所調(diào)整,本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個(gè)月,所以決算數(shù)較少。

        (5)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))220萬(wàn)元,主要是壯大村集體經(jīng)濟(jì)支出,由于年初預(yù)算時(shí)未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (6)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))210萬(wàn)元,主要是2019年宜居鄉(xiāng)村維護(hù)、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效資金補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的52.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于未考慮全面,因此沒(méi)有完成預(yù)算。

        (7)農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))4400萬(wàn)元,主要是償還綠化工程款支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        10.住房保障支出53.9萬(wàn)元,具體包括:

        (1)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))53.9萬(wàn)元,主要是街道行政、防保站人員住房公積金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的116.89%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道行政、防保站人員公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。

        11.其他支出200萬(wàn)元,具體包括:

        (1)其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))200萬(wàn)元,主要是盤(pán)山縣采油廠獨(dú)立礦區(qū)高升避險(xiǎn)搬遷小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。  

        (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

        2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105.92萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬(wàn)元,占100%。

        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬(wàn)元,具體包括:

        (1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))105.92萬(wàn)元,主要是210線(xiàn)高升信用社房屋動(dòng)遷補(bǔ)償款,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

        2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.13萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.13萬(wàn)元,占100%。

        1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.13萬(wàn)元,具體包括:

        (1)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類(lèi))解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出(款)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出(項(xiàng))0.13萬(wàn)元,主要是用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出,由于年初未考慮到此項(xiàng)支出,未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算,所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)“過(guò)緊日子”的要求,我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬(wàn)元。

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出原因。

        2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

        3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.37萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的89.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道節(jié)約用車(chē)以及節(jié)約用油。比上年減少0.46萬(wàn)元,減少7.89%,主要是節(jié)約公務(wù)用車(chē)的次數(shù)及節(jié)約用油等原因。

        其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.37萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)辦公室及各科室辦公開(kāi)會(huì)及報(bào)送、取送文件重要資料保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)行辦公用車(chē)費(fèi)用支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1453.93萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)984.96萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭生活的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金;日常公用經(jīng)費(fèi)468.97萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出468.97萬(wàn)元,比上年減少0.37萬(wàn)元,降低0.08%,主要原因是嚴(yán)格按照政策壓縮開(kāi)支。

        (二)政府采購(gòu)支出情況。

        2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

        截至2021年12月31日,共有車(chē)輛3輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是執(zhí)法大隊(duì)巡邏執(zhí)勤用車(chē)以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)預(yù)算績(jī)效情況。

        1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我街道未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

        第三部分 名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

        12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        16. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        17. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

        18. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

        19. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)的支出。

        20.公共安全支出(類(lèi))公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)):反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

        21.公共安全支出(類(lèi))司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于基層司法業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)節(jié)費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺(tái)相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

        22.教育支出(類(lèi))普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

        23.教育支出(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

        24.教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

        25.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

        26.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng)):反映教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

        27.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術(shù)館支出等

        28.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

        29.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

        30.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離運(yùn)休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        31.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離運(yùn)休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        32.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        33.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

        34.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

        35.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng)):反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

        36.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)的支出。

        37.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

        38.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

        39.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

        40.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        41.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        42.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

        43.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))污染防治(款)大氣(項(xiàng)):反映政府在治理空氣污染、汽車(chē)尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

        44.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

        45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

        46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電燈基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

        47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

        48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

        49.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

        50.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

        51.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

        52.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

        53.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

        54.農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

        55.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

        56.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        57.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

        第四部分 盤(pán)山縣高升街道辦事處2021年度部門(mén)決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣高升街道辦事處(本級(jí)).xls

         

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