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        遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預(yù)算公開說明

        發(fā)布時間:2024-01-12 瀏覽次數(shù):233

        目    錄

        第一部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        第二部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預(yù)算報表

        一、2024年度收支總體情況表

        二、2024年度收入預(yù)算總表

        三、2024年度支出總體情況表

        四、2024年度財政撥款收支總體情況表

        五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

        六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

        七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

        八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

        九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

        十、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

        十一、本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

        第三部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

        一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

        二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        四、國有資產(chǎn)占用情況說明

        五、政府采購安排情況說明

        六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

        第四部分  名詞解釋


        第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

        一、部門主要職責(zé)

        一、部門主要職責(zé)

        遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會是市政府派出機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門工作職能是:

        1、負(fù)責(zé)組織編制并實施開發(fā)區(qū)(園區(qū))經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、國土空間規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設(shè)等專項規(guī)劃。

        2、推進(jìn)體制機(jī)制改革,實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)重點領(lǐng)域改革先行先試等工作,探索形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗。

        3、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開發(fā)建設(shè)工作,統(tǒng)籌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重大項目布局,推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)集群和重點項目建設(shè),負(fù)責(zé)與先進(jìn)地區(qū)以及重點產(chǎn)業(yè)園開展園區(qū)共建和項目合作。

        4、培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新融合發(fā)展。

        5、負(fù)責(zé)財政收支、專項資金和國庫管理工作,負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

        6、負(fù)責(zé)組織編制并實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項規(guī)劃。承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,負(fù)責(zé)科學(xué)規(guī)劃空間發(fā)展布局。推動區(qū)域融合發(fā)展,優(yōu)化土地資源,負(fù)責(zé)組織實施開發(fā)區(qū)(園區(qū))承載的工程類項目建設(shè)和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        7、負(fù)責(zé)招商引資、招才引智,擬訂相關(guān)投資促進(jìn)措施;組織開展招商引資活動,搭建對外開放合作平臺,負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)交流合作、對外貿(mào)易工作。

        8、建設(shè)市場化、法治化、國際化營商環(huán)境,負(fù)責(zé)組織開展行政審批和政務(wù)服務(wù)工作并推進(jìn)改革創(chuàng)新,負(fù)責(zé)住建、自然資源等方面審批工作。

        9、協(xié)助政府有關(guān)部分依法履行應(yīng)急管理職責(zé)。

        10、完成市委、市政府及盤山縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技創(chuàng)新部、財政金融部、生態(tài)環(huán)境和規(guī)劃建設(shè)部、招商服務(wù)部、營商環(huán)境建設(shè)部、應(yīng)急管理部、園區(qū)農(nóng)事產(chǎn)業(yè)管理辦公室、園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)管理辦公室。

        三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號)要求,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會本級。


        第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預(yù)算公開報表

        公開01表:2024年度收支總體情況表

        公開02表:2024年度收入預(yù)算總表

        公開03表:2024年度支出總體情況表

        公開04表:2024年度財政撥款收支總體情況表

        公開05表:2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

        公開06表:2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

        公開07表:2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

        公開08表:2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

        公開09表:2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

        公開10表:部門(單位)整體績效目標(biāo)表

        公開11表:本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表


        第三部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

        2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

        一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號)要求:

        1.收入預(yù)算3315.42萬元。其中,一般公共預(yù)算收入3315.42萬元。

        2.支出預(yù)算3315.42萬元。其中,一般公共服務(wù)支出3008.24萬元,衛(wèi)生健康支出54.60萬元,社會保障和就業(yè)支出158.66萬元,住房保障支出93.92萬元。

        3.與2023年度預(yù)算比,收入增加96.14萬元,增加2.98%,原因是一般公共服務(wù)支出增加536.83萬元,增加21.72%,原因是人員增加,工資增加;社會保障和就業(yè)支出增加33.02萬元,增加26.28%,原因是人員增加,各項保險繳納基數(shù)增加;衛(wèi)生健康支出增加1.56萬元,增長2.94%,原因是人員增加,醫(yī)療保險金額增加;住房保障支出增長3.83萬元,增長4.25%,原因是繳納基數(shù)增加;節(jié)能環(huán)保減少479.1萬元,減少100%,原因是部分項目已支付完畢。

        二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出39萬元。

        2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加39萬元。

        三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

        2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排76.85萬元,比2023年預(yù)算增加19.82萬元,主要原因是增加公務(wù)用車運行維護(hù)支出。其中:辦公費4.84萬元、印刷費1萬元、電費1.87萬元、郵電費2萬元、辦公樓取暖費19.9萬元、培訓(xùn)費2.4萬、公務(wù)用車運行維護(hù)費34萬元、其他交通費用10.84萬元。

        四、國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2023年12月31日,遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(包括遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會、盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會、盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會)資產(chǎn)總額175416.65萬元,其中,流動資產(chǎn)169785.59萬元,固定資產(chǎn)3973.52萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價值0萬元;共有車輛18輛(一般公務(wù)用車0輛,其他用車18輛),價值184.24萬元;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0萬元;其他固定資產(chǎn)0萬元。

        五、政府采購安排情況說明

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算213.54萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

        六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

        根據(jù)財政預(yù)算管理要求,遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年已編制部門整體績效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個,實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個,涉及資金0萬元,編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目)為100%。


        第四部分 名詞解釋

        1.一般公共預(yù)算收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

        2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        10.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        11. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

        12. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

        13. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

        14. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

        15. 社會保障和就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助:反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

        16.社會保障就業(yè)(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助:反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

        17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(類):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

        19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

        21.事業(yè)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

        22.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

        23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映除上述項目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

        750遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員.xlsx

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